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号: 11622629352616255G/202103-00011 信息分类: 预算决算公开
内容分类: 发文日期: 2021-03-01
发布机构: 卫生健康局 号:
称: 两当县卫生健康局2020年部门预算及“三公”经费公开情况说明
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两当县卫生健康局2020年部门预算及“三公”经费公开情况说明

发表时间:2021-03-01 15:07 信息来源:卫生健康局
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按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》,《两当县财政局关于批复2020年部门预算和做好部门预算及“三公”经费公开工作的通知》、现将2020年部门预算公开如下:

一、主要职能:

(一)贯彻党、国家和省关于卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规。负责拟订全县卫生和计划生育、中医药事业发展规划并组织实施。落实国家和省卫生、计划生育标准与技术规范,拟订地方性卫生和计划生育管理规范性文件。负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置,指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

(二)负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,根据国家检疫传染病和监测传染病目录,制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(三)负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督。负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估,做好国家和省食品安全标准的贯彻实施和追踪评价。

(四)负责拟订全县基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施,指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

(五)负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。组织实施国家和省关于医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范和标准。会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准,制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。

(六)负责组织推进全县公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(七)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家药品法典和国家基本药物目录,负责监督落实基本药物的采购、配送、使用的政策措施。会同有关部门提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策建议,提出全县基本药物价格政策的建议。

(八)负责国家生育政策的落实,组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施,监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定全县计划生育技术服务管理制度并监督实施。组织实施国家、省优生优育政策和提高出生人口素质的政策措施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

(九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与全县经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。

(十)承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

机关内设机构

两当县卫生健康局是财政全额拨款的行政单位。单位内设:办公室、财务科、农卫科、医改办、流动办,计划生育相关部门等。19个下属事业单位,属财政全额拨款单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

2020年预算收入3244.28万元,比2019年预算增加了678.45万元,增加的主要原因是:把乡镇卫生院、县医院一起纳入预算,及相关项目未完工。包括:一般公共预算收入3056.96万元,政府性基金预算收入0万元,上年结转收入187.32万元,其他收入0万元。

(二)支出预算

2020年支出预算3244.28万元,比2019年预算增加了678.45万元,增加的主要原因是:把乡镇卫生院、县医院一起纳入预算,及相关项目未完工。包括:

1.社会保障和就业基金支出406.29万元。

3.卫生健康支出2506.07万元。

4.住房保障支出144.6万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出3244.28万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2020年基本支出2293.17万元,比2019年预算增加168.94万元。增加的主要原因是:人员工资的增加,纳入乡镇卫生院及县医院养老保险和新增三项计提。

(二)项目支出

2020年一般公共预算拨款项目支出预算951.11万元,比2019年预算增加509.52万元,增加的主要原因是:项目工程建设

五、部门一般性支出情况

(一)因公出国(境)费用0万元,与上年一致

(二)公务接待费0.19万元,比2019年预算减少0.04万元,与上年一致

(三)公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元)。

(四)培训费0.66万元,与2019年预算相同,主要用于公共卫生、健康妇幼等基层医疗专业人员培训相关费用。

(五)会议费0.47万元,主要用于公共卫生、健康妇幼等基层医疗专业人员相关会议费用。

(六)机关运行费10.41万元,比2019年预算增加1.08万元,增长10.3%,增长的主要原因是:2020年人员费用增加。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2020年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表。

(二)非税收入情况

2020年本部门共有1单位涉及非税收入,2020年计划征收0.5万元。

(三)政府采购情况

2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额28万元,其中:政府采购货物预算11万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算17万元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为11185.43万元。其中:办公用房4,926.00平方米,价值612.71万元。部门及所属预算单位共有公务用车2辆,价值31.64万元。单价20万元以上的设备价值0万元。

(五)部门绩效评价进展情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目19个,主要是:保证人均计划生育费、免费发放预防出生缺陷药物费用、计划生育技术服务县级配套、健康促进模式改革专项工作经费、农村计生两户父母及子女提供免费检查及建档经费、独生子女领证户父母奖励费计退休奖励费、村级计生专干报酬、流动人口管理及服务经费、特困救助、特别扶助、失独家庭一次性补助县级配套及计划生育协会工作经费、全县计生两户养老保障县级配套、农村计生两户考取本科及重点院校奖励费、两户意外伤害险、农村计生两户参合补贴、基本公共卫生服务、乡村医生定额补助、村级卫生专网服务费、县级公立医院取消药品加成补助资金、离岗乡村医生工龄补助经费。涉及财政安排一般公共预算财政拨款207.88万元。

七、名词解释

财政拨款收入,指财政当年拨付的资金。

其他收入,指上述财政拨款收入以外的收入,主要是国有资产有偿使用收入、存款利息收入等。

上年结转和结余,指以前年度预算已安排、需跨年度完成和因客观条件变化未执行完毕,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入结转和结余。

一般公共服务事务,指用于机关正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

行政运行,指用于机关完成日常工作任务而发生的基本支出。

事业运行,指用于机关事业单位提供服务的支出。

其他相关机构事务支出,指除上述项目之外的其他相关机构事务支出。

基本支出,指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出,指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费,单位办公运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。